郾城区2014年度财政预算执行和其他财政收支审计结果和整改处理情况

来源: 作者: 发布时间:2015年12月21日 浏览次数:

     郾城区2014年度财政预算执行和其他财政收支

    审计结果和整改处理情况

    郾城区审计局以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,于2015年4月3日至6月5日,认真开展了郾城区2014年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作,重点对区财政局、环保局、农林局、建设局、孟庙镇等十个有关预算单位的预算执行情况进行了审计。审计结果表明:2014年度区财政收入、支出基本真实,区本级财政在财力有限的情况下,保证了政府机关的正常运行,社会经济的稳定发展。财政决算数与税务部门征收数基本一致,会计资料基本真实地反映了年度预算执行情况,年度预算安排和预算调整基本符合相关法律、法规规定。

  预算执行单位存在的主要问题项:1.固定资产增减变动未进行财务处理的问题。2.不合规票据的问题。区审计局对被审计的单位依法出具审计报告、下达审计决定,对违反财经法规的问题,责令进行整改并进行了处理处罚。向被审计单位提出审计建议23条,还对这次被审计的6个单位进行了审计回访和督促检查。总的看,各相关单位落实审计决定、整改纠正问题情况是好的。

 在整改过程中,各相关单位注意标本兼治,针对存在的问题,制定和完善了加强财政财务管理的制度办法,共制定、完善各项规章制度16项。