郾城区政府办公室预算公示表
来源: 作者: 发布时间:2015年03月30日 浏览次数:
单位:百元 |
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部门名称 |
“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
1253 |
0 |
1253 |
0 |
0 |
政府办 |
1253 |
0 |
1253 |
0 |
0 |
预算33表 | ||||||
财政拨款明细表 | ||||||
单位:百元 | ||||||
单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
603303 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | ||||||
政府办 | 42532 | 27042 | 8860 | 6630 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 0 | 27042 | 6630 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6154 | 0 | 6154 | 0 | 0 |
2080899 | 遗属补助 | 265 | 265 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 1089 | 0 | 1089 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 1352 | 0 | 1352 | 0 | 0 |
预算01表 | ||||||||||||
预 算 收 支 总 表 | ||||||||||||
单位名称:政府办 | 单位:百元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2015年预算 | |||||||||
合计 | 结余结转 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理的资金 | 政府间转移收入 | 其他各项收入 | |||
一、结余结转 | 0 | 一、基本支出 | 42532 | 0 | 42532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、财政拨款 | 42532 | 1、工资福利支出 | 27042 | 0 | 27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 0 | 2、对个人和家庭的补助 | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、专项收入 | 0 | 3、商品和服务支出 | 6630 | 0 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金收入 | 0 | 1、工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、财政专户管理的资金 | 0 | 2、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、政府间转移收入 | 0 | 3、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、其他各项收入 | 0 | 4、对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 42532 | 本 年 支 出 合 计 | 42532 | 0 | 42532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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